| 韩城实业公司对下属分公司展开财务收支审计工作 | |||
| 煤炭资讯网 | 2014-5-7 16:03:17 经验交流 | ||
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本网讯 5月6日,陕煤化韩城实业公司审计组长刘化东一行6人,莅临下峪口分公司展开2013年度财务收支审计工作,旨在实现净化运营环境,规范财务管理之目的。
该实业公司审计组分为财务资产组、综合组两个小组,对下峪口分公司进行2013年度财务收支审计。审计方法采用证据查阅法、结构对比分析法、咨询调查法就地审计。审计时间自5月6日至5月13日为期8天完成。审计内容包括:对收入和支出的构成进行分析、检查收费项目收据的保管及领用、检查谨慎原则执行问题、建设项目管理、对外合同签订及履约等10大项。审计目的是:通过审计,进一步查清下峪口分公司经过2013年度规范经营后的财务现状及存在的问题,提出解决问题的对策和建议,对一些重大违规事项进行处罚,以达到净化运营环境,规范财务管理的目的。
为了搞好这次审计工作,审计小组召开了下峪口分公司审计会议,传达落实了韩城实业公司财务收支审计实施方案、关于对下峪口分公司2013年财务收支审计的通知。下峪口分公司积极配合接受审计,提供了2013年度财务账表、凭证、承包责任书等相关资料,并为审计组提供办公、食宿条件,方便审计工作展开。目前,按照审计实施方案,审计工作正在有序进行。
图片为: 审计工作专题会一角。
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